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上一版3  4下一版 2012年6月28日 星期 放大 缩小 默认
审计署自曝预算 执行情况检查结果

新华社北京6月27日电 审计署27日通过其官方网站公布了2011年度本部门预算执行情况和其他财政收支情况的检查结果。

检查结果表明,审计署本级和本次检查的所属单位2011年度预算执行遵守预算法及相关法律法规较好,会计处理基本符合会计法及有关规定的要求。

但检查也发现,审计署去年本级“行政复议预备费”等10个项目预算,未能按计划进度执行,年底形成结转财政资金840.9万元;至去年底,审计署本级以前年度基建工程款400万元在“往来款”科目中挂账,未及时清理。

此外,检查还发现审计署所属单位存在一些问题。

近年来,审计署开始探索构建对自身的外部监督机制,以促进财政财务监督检查工作常态化。去年,审计署尝试开展了由外部监督机构检查预算执行情况。今年,审计署又商请监察部同意,组成驻署监察局牵头,由中央统战部推荐、审计署聘任的特约审计员和相关人员参加的检查组,对预算执行情况等进行了检查。

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